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2022年隆回县人民检察院单位预算

 

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2022年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责:

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署,研究制定检察工作规划,部署检察工作任务。

3.依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

4.对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5.负责应由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6.负责由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。  

7.负责应由县人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8.受理向县人民检察院的控告申诉。

9.负责检察机关的理论研究工作。

10.负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

11.负责检务督察工作。

12.负责检察机关财务装备和检察技术信息工作。

13.负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

(二)机构设置:隆回县人民检察院现有8个内设机构,即:第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、办公室、政治部。

隆回县人民检察院只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1920.42万元,其中,一般公共预算拨款1347.01万元,中央财政补助440.99万元,上年结余结转132.42万元,无政府性基金、国有资本经营预算拨款和纳入专户管理的非税收入收入较去年增加130.95万元,主要是因为上年结转结余资金增加132.42万,一般公共预算拨款增加102.53万元,中央财政补助减少12万元。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算1920.42万元,其中,公共安全支出1651.51万元,教育支出6万元,社会保障和就业支出87.75万元,卫生健康支出76.76万元,住房保障支出98.4万元。支出较去年增加130.95万元,主要是公共安全支出增加140.79万元,教育支出增加0万元,社会保障和就业支出减少3.25万元,卫生健康支出增加0.35万元,住房保障支出减少6.94万元。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1920.42万元,其中,公共安全支出1651.51万元,占86%;教育支出6万元,占0.3%;社会保障和就业支出87.75万元,占4.6%;卫生健康支出76.76万元,占4%;住房保障支出98.4万元,占5.1%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数1736.5万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预183.92万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:业务工作专项支出183.92万元,主要用于公开听证室建设、检委会子系统建设、档案数字化建设、检察工作网电脑购置等方面。

四、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费688.28万元,比上年预算增加48.48万元,上升7.57%,主要是因为人员需求和办案量增加,所以本年度增加机关运行经费支出预算

(二)三公经费预算:2022年本单位“三公”经费预算数为47万元,其中,公务接待费11万元,公务用车购置及运行费36万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费36万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较上年持平,主要是为严格贯彻落实中央八项规定精神,严格控制“三公”经费支出。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算2万元,拟召开2次会议,人数30人,内容为检察工作会议;培训费预算6万元,拟开展15培训,人数30人,内容为参加上级组织的各类培训。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本单位共有公务用车6辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车6辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1788万元,其中,基本支出1347.01万元,项目支出440.99万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

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